Как начисляются пени при подаче уточненной декларации по УСН с другим кодом ОКТМО?

NDS Reklama Image
Добрый день. Коллеги, подскажите пожалуйста, не могу разобраться с пени. Если сдается первичная декларация УСН по которой к примеру не были оплачены авансовые платежи, рассчитаны налоговой пени, если правильно понимаю до 30.04 ( срок подачи декларации). В том случае если налогоплательщик в какой-то момент подает уточненную декларацию с другим ОКТМО , в КРСБ происходит уменьшение налога по ОКТМО первичной декларации , правильно понимаю, что пени должны быть также уменьшены по этому ОКТМО в полном объеме как и начисления налога т.к. они будут начислены уже уже по новому ОКТМО ? Спасибо!
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page