Добрый день, уважаемые форумчане!!!
ПОдскажите, пожалуйста, как правильно поступить!
ООО на ОСНО, приобрело принтер (для последующей перепродажи), положили на склад. (счет 41.01)
Приобрели 30.09.15.
наверное, уже совсем шарики за ролики - сама понимаю, что истина где-то рядом..
куда в декларации по налогу на прибыль должна упасть данная сумма? это не расходы от реализации, вроде бы и не косвенные.. и должна ли эта сумма уменьшать налогооблагаемую базу по НП??
совсем запуталась.
заранее огромное ВАМ спасибо!!!